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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006892
Monto de la Factura
₲ 596.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147266
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.331

Retención DNCP
₲ 2.169
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256044
Monto Contrato
₲ 39.861.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.627.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.627.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS-SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas