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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000776
Monto de la Factura
₲ 1.278.063
Nro. Solicitud de Transferencia
155538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.192.270

Retención DNCP
₲ 4.462
Retención IVA
₲ 34.856
Retención Renta
₲ 46.475
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253359
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.821.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.821.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460023
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA SEDE CENTRAL Y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas