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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007618
Monto de la Factura
₲ 2.798.190
Nro. Solicitud de Transferencia
54709
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.610.356

Retención DNCP
₲ 9.768
Retención IVA
₲ 76.314
Retención Renta
₲ 101.752
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261545
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.853.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.853.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias