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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004163
Monto de la Factura
₲ 1.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135332
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.622.258

Retención DNCP
₲ 6.087
Retención IVA
₲ 45.655
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254931
Monto Contrato
₲ 29.681.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.845.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.845.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466753
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas