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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 53.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135348
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.501.958

Retención DNCP
₲ 185.242
Retención IVA
₲ 1.447.200
Retención Renta
₲ 1.929.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253540
Monto Contrato
₲ 167.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.752.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.752.008

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2025-2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas