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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0030563
Monto de la Factura
₲ 160.178
Nro. Solicitud de Transferencia
57658
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.426

Retención DNCP
₲ 559
Retención IVA
₲ 4.368
Retención Renta
₲ 5.825
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12007-25-261134
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.345.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.345.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
474995
Nombre de la Licitación
Licitación De Menor Cuantía Nacional N° 17/2025"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN PARA EL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CIENCIAS - PLURIANUAL 2025/2026"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion