Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 9.420.170
Nro. Solicitud de Transferencia
112923
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.787.819
Retención DNCP
₲ 32.885
Retención IVA
₲ 256.914
Retención Renta
₲ 342.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-254023
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.972.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.972.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464378
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica