Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001590
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.310.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            135965
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-09-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.148.026
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 60.428
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 472.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 629.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
        
                                    RUC
                            
            3684715-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-28002-25-253140
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 191.866.247
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 178.984.722
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 178.984.722
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            460673
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            02 - Servicio de Mantenimiento Varios de Edificios
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias de la Salud
        