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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 12.010.842
Nro. Solicitud de Transferencia
135965
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.204.586

Retención DNCP
₲ 41.929
Retención IVA
₲ 327.569
Retención Renta
₲ 436.758
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253140
Monto Contrato
₲ 191.866.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.984.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.984.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460673
Nombre de la Licitación
02 - Servicio de Mantenimiento Varios de Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud