Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008821
Monto de la Factura
₲ 1.979.660
Nro. Solicitud de Transferencia
91613
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.862.652
Retención DNCP
₲ 7.149
Retención IVA
₲ 35.391
Retención Renta
₲ 74.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-244488
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.235.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.235.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLIRIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer
