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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008272
Monto de la Factura
₲ 213.340
Nro. Solicitud de Transferencia
22838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.370

Retención DNCP
₲ 750
Retención IVA
₲ 5.407
Retención Renta
₲ 7.813
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12014-24-244488
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.235.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.235.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447731
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLIRIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer