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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 2.287.518
Nro. Solicitud de Transferencia
141355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.133.963

Retención DNCP
₲ 7.986
Retención IVA
₲ 62.387
Retención Renta
₲ 83.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255599
Monto Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.949.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.949.584

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HOSPITAL ESCUELA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado