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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 12.767.931
Nro. Solicitud de Transferencia
141355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.910.855

Retención DNCP
₲ 44.572
Retención IVA
₲ 348.216
Retención Renta
₲ 464.288
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255599
Monto Contrato
₲ 535.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.861.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.861.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL HOSPITAL ESCUELA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado