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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002387
Monto de la Factura
₲ 3.621.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.378.399

Retención DNCP
₲ 12.642
Retención IVA
₲ 98.768
Retención Renta
₲ 131.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255879
Monto Contrato
₲ 468.289.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.460.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.460.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469028
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes