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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005124
Monto de la Factura
₲ 2.431.550
Nro. Solicitud de Transferencia
122934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.422.708

Retención DNCP
₲ 8.842
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Mil Sabores S.A.
RUC
80069986-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-255164
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.375.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.375.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
465624
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado