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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007131
Monto de la Factura
₲ 1.873.538
Nro. Solicitud de Transferencia
159035
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.747.772

Retención DNCP
₲ 6.540
Retención IVA
₲ 51.097
Retención Renta
₲ 68.129
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13005-24-244904
Monto Contrato
₲ 81.200.767
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.414.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.414.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446962
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores - Plurianual.
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados