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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 2.151.939
Nro. Solicitud de Transferencia
23462
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.007.486

Retención DNCP
₲ 7.512
Retención IVA
₲ 58.689
Retención Renta
₲ 78.252
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-245452
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.249.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.249.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442588
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social