Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001326
Monto de la Factura
₲ 44.426.820
Nro. Solicitud de Transferencia
90440
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.444.568
Retención DNCP
₲ 155.090
Retención IVA
₲ 1.211.641
Retención Renta
₲ 1.615.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12018-24-240915
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.845.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.845.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442592
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión, Fotocopiado y Escaneado
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social
