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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0006357
Monto de la Factura
₲ 3.322.045
Nro. Solicitud de Transferencia
28418
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.322.045

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28006-13-78925
Monto Contrato
₲ 79.729.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.615.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.661.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262196
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión VPN, VPN Wireless y Servicios de Internet por Fibra Óptica
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve