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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 235.920.400
Nro. Solicitud de Transferencia
136777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.920.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARGEN CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80065671-7
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-63450
Monto Contrato
₲ 589.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.534.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.534.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244628
Nombre de la Licitación
Obras Curuguaty
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas