Datos del Pago
Nro. de Factura
02/2013
Monto de la Factura
₲ 48.243.130
Nro. Solicitud de Transferencia
33498
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.243.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-51131
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.564.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.564.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura
