Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 72.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49702
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2013
Fecha de la Transferencia
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-68434
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.897.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.897.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
244227
Nombre de la Licitación
Servicio de catering para avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil