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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070657
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-66248
Monto Contrato
₲ 140.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.851.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.851.843

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245714
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL - MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp