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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019385
Monto de la Factura
₲ 1.745.794
Nro. Solicitud de Transferencia
120293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.794

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
30/12
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-58458
Monto Contrato
₲ 66.039.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.881.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.881.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
233791
Nombre de la Licitación
Utensilios de cocina
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia