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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
43
Monto de la Factura
₲ 42.932.277
Nro. Solicitud de Transferencia
90061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.932.277

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-51131
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.564.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.564.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura