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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
set/2013
Monto de la Factura
₲ 15.836.026
Nro. Solicitud de Transferencia
112738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.836.026

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12001-12-51131
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.564.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.564.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237550
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura