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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 17.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48457
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.952.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
CO 01/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28006-11-24975
Monto Contrato
₲ 17.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.072.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.072.026

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212690
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina y Pupitres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve