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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 48.136.064
Nro. Solicitud de Transferencia
68574
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.136.064

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
CO 02/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28006-11-25159
Monto Contrato
₲ 70.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.864.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.864.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212690
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina y Pupitres
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve