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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0000889
Monto de la Factura
₲ 1.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111430
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.578

Retención DNCP
₲ 6.502
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 160.920

Datos del Contrato

Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
114/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140036
Monto Contrato
₲ 8.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.399.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.399.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas