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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004947
Monto de la Factura
₲ 174.040.455
Nro. Solicitud de Transferencia
191811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.509.308

Retención DNCP
₲ 620.217
Retención IVA
₲ 4.746.558
Retención Renta
₲ 3.164.372
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146218
Monto Contrato
₲ 434.644.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.583.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.338.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias