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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004947
Monto de la Factura
₲ 21.091.435
Nro. Solicitud de Transferencia
164471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.057.571

Retención DNCP
₲ 75.162
Retención IVA
₲ 575.221
Retención Renta
₲ 383.481
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146218
Monto Contrato
₲ 434.644.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.583.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.338.674

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323247
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR ELECTRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias