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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000237
Monto de la Factura
₲ 11.371.200
Nro. Solicitud de Transferencia
130991
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.813.804

Retención DNCP
₲ 40.523
Retención IVA
₲ 310.124
Retención Renta
₲ 206.749
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140336
Monto Contrato
₲ 37.293.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.465.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.465.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias