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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 21.933.332
Nro. Solicitud de Transferencia
148806
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.858.200

Retención DNCP
₲ 78.162
Retención IVA
₲ 598.182
Retención Renta
₲ 398.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141262
Monto Contrato
₲ 93.226.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.656.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.656.864

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325777
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA Y REFRIGERACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas