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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001693
Monto de la Factura
₲ 8.343.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.143.923

Retención DNCP
₲ 32.707
Retención IVA
Retención Renta
₲ 166.870
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143572
Monto Contrato
₲ 192.405.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.842.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.842.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327139
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas