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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 351.990.184
Nro. Solicitud de Transferencia
116764
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.736.265

Retención DNCP
₲ 1.254.365
Retención IVA
₲ 9.599.732
Retención Renta
₲ 6.399.822
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139440
Monto Contrato
₲ 502.843.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.194.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.194.664

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, PARA LOS SERVICIOS DE PQC, TOCO QX Y LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas