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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 2.093.560
Nro. Solicitud de Transferencia
47941
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.990.937

Retención DNCP
₲ 7.461
Retención IVA
₲ 57.097
Retención Renta
₲ 38.065
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-152117
Monto Contrato
₲ 69.293.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.517.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323031
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias