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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0025004
Monto de la Factura
₲ 21.429.991
Nro. Solicitud de Transferencia
50166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.379.532

Retención DNCP
₲ 76.369
Retención IVA
₲ 584.454
Retención Renta
₲ 389.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
8C
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137107
Monto Contrato
₲ 64.813.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.224.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.538.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio, Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas