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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000631
Monto de la Factura
₲ 24.371.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149484
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.176.854

Retención DNCP
₲ 86.851
Retención IVA
₲ 664.677
Retención Renta
₲ 443.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141811
Monto Contrato
₲ 235.218.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.688.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.688.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322485
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias