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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0055503
Monto de la Factura
₲ 76.593.143
Nro. Solicitud de Transferencia
29373
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.838.686

Retención DNCP
₲ 272.950
Retención IVA
₲ 2.088.904
Retención Renta
₲ 1.392.603
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141128
Monto Contrato
₲ 158.600.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.826.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.826.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326525
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, EDIFICIOS Y EQUIPOS COD.09
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias