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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011652
Monto de la Factura
₲ 44.996.800
Nro. Solicitud de Transferencia
187211
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.791.139

Retención DNCP
₲ 160.352
Retención IVA
₲ 1.227.185
Retención Renta
₲ 818.124
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
000085
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149867
Monto Contrato
₲ 280.593.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.482.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.053.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRESENTES DE USOS PROTOCOLARES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado