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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003072
Monto de la Factura
₲ 50.627.920
Nro. Solicitud de Transferencia
97147
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.146.232

Retención DNCP
₲ 180.420
Retención IVA
₲ 1.380.761
Retención Renta
₲ 920.507
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137718
Monto Contrato
₲ 306.628.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.334.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.334.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324162
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas