Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003563
Monto de la Factura
₲ 64.187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45223
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.041.146
Retención DNCP
₲ 228.741
Retención IVA
₲ 1.750.568
Retención Renta
₲ 1.167.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
001-2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135838
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.225.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.389.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321605
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
