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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000138
Monto de la Factura
₲ 1.386.840
Nro. Solicitud de Transferencia
187277
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.381.797

Retención DNCP
₲ 5.043
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136538
Monto Contrato
₲ 215.772.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.368.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.761.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales e Insumos Electricos para le Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado