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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006244
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.453.533

Retención DNCP
₲ 9.194
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 46.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
000081/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149816
Monto Contrato
₲ 25.546.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.678.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.332.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado