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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004567
Monto de la Factura
₲ 2.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.506

Retención DNCP
₲ 12.676
Retención IVA
₲ 78.409
Retención Renta
₲ 78.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-197607
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.643.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.643.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ALCOHOLIMETROS Y RADARES DE VELOCIDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA -AD REFERENDUM AL PGN 2021
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas