Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005092
Monto de la Factura
₲ 4.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54555
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.493.493
Retención DNCP
₲ 21.053
Retención IVA
₲ 130.227
Retención Renta
₲ 130.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-197607
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.643.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.643.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ALCOHOLIMETROS Y RADARES DE VELOCIDAD DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA -AD REFERENDUM AL PGN 2021
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas