Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-012-0000556
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            207917
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.115.681
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 52.909
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 409.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 409.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
        
                                    RUC
                            
            80000519-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            238
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12013-21-203751
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 180.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 169.116.810
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 169.116.810
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386970
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC LCO 17/2021 SERVICIOS DE PROVISION DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA VPN E INTERNET PARA LA DIRECICON NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA ID 386970
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        