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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0000552
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207917
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681

Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-203751
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.116.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.116.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386970
Nombre de la Licitación
MOPC LCO 17/2021 SERVICIOS DE PROVISION DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA VPN E INTERNET PARA LA DIRECICON NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA ID 386970
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas