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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0066241
Monto de la Factura
₲ 5.424.480
Nro. Solicitud de Transferencia
106407
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.104.682

Retención DNCP
₲ 19.134
Retención IVA
₲ 147.940
Retención Renta
₲ 147.940
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
315
Código de Contratación (CC)
CO-12013-21-206579
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.297.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.297.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398145
Nombre de la Licitación
LLAMADO LCO - SBE N° 46 - SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS LASER PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas