Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009502
Monto de la Factura
₲ 75.400
Nro. Solicitud de Transferencia
53717
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.272
Retención DNCP
₲ 263
Retención IVA
₲ 2.057
Retención Renta
₲ 2.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-13007-22-214405
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.326.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.326.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407637
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO - PLURIANUAL
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras